99贵宾会官网 财政局局长 江维峰
各位代表:
受市人民政府的委托,现向大会提交99贵宾会官网 2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席的同志提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年,99贵宾会官网财政工作在市委的正确领导下、在市人大及其常委会的监督指导下、在市政协的关心支持下,积极贯彻落实中央、省财政改革精神,紧紧围绕市十五届人大五次会议确定的目标任务,千方百计组织收入,合理统筹安排支出,不断强化监督管理,财政收入稳定增长,财政支出整体有序,较好地完成年度预算收支目标任务。
(一)财政收支执行情况
2015年,全市一般公共预算收入110682万元,加上上级财力性补助159441万元、专项转移支付收入141275万元、专款及一次性转移支付收入190469万元、地方债券转贷收入10838万元和上年结余资金11456万元,全年公共财政总收入624161万元。
2015年,全市一般公共预算支出568868万元,加上上解支出10280万元、债券转贷支出10838万元,全市公共财政总支出589986万元。全年财政收支相抵,年终结余34175万元(其中结转下年33975万元,净结余200万元),实现收支平衡。
1.预算收入执行主要项目
2015年,全市一般公共预算收入完成110682万元,完成年度预算的101.92%,比上年增收12898万元,增长13.19%。其中:税收收入64496万元,比上年增收5215万元,增长8.80%;非税收入46186万元,比上年增收7683万元,增长19.95%。主要收入项目情况如下:
(1)增值税完成14310万元,比上年增收1476万元,增长11.50%;(2)营业税改征增值税完成1566万元,比上年增收345万元,增长28.26%;(3)营业税完成16596万元,比上年增收1068万元,增长6.88%;(4)企业所得税完成4495万元,比上年增收1159万元,增长34.74%;(5)个人所得税完成944万元,比上年增收66万元,增长7.52%; (6)土地增值税完成4066万元,比上年增收170万元,增长4.36%;(7)契税完成6957万元,比上年增收235万元,增长3.50%;(8)耕地占用税完成3137万元,比上年减收935万元,下降22.96%;(9)行政性收费和罚没收入完成32547万元,比上年增收1172万元,增长3.74%。

2.预算支出执行主要项目
2015年,全市公共财政支出为568868万元,完成年度预算的100.06 %,比上年同期增支122473万元,增长27.44%。主要支出项目情况如下:
(1)教育支出197985万元,比上年增支31205万元,增长18.71%;(2)社会保障和就业支出88653万元,比上年增支27856万元,增长45.82%;(3)医疗卫生支出151807万元,比上年增支3592万元,增长2.42%;(4)农林水事务支出30092万元,比上年增支16833万元,增长126.96%;(5)交通运输支出18986万元,比上年增支17490万元,增长1169.12%;(6)节能环保支出4238万元,比上年增支3342万元,增长372.99%;(7)城乡社区事务支出9378万元,比上年增支6427万元,增长217.79%;(8)一般公共服务支出31122万元,比上年增支2345万元,增长8.15%;(9)公共安全支出15748万元,比上年增支1099万元,增长7.50 %;(10)住房保障支出3060万元,比上年增支2710万元,增长774.29%。

3.政府性基金预算执行情况
2015年全市基金总收入106277万元,其中:基金预算收入43317万元,上级补助收入62960万元。
2015年全市基金预算支出97628万元,其中:社会保障和就业支出29358万元、城乡社区事务支出65167万元、农林水事务支出748万元、其他基金支出2355万元,全年结余8649万元。
(二)2015年预算执行的主要措施和成效
——狠抓增收节支,力促财政平稳运行
切实增强抓收支管理的主业意识,强化增收节支,稳妥处理财政收支矛盾,确保财政平稳运行。一是加强收入管理,财政收入稳步增长。建立财税信息共享机制,加强组织收入工作的协调性,强化税收监测和分析,坚持大小税源一起抓、挖潜与堵漏并重,千方百计稳定财政收入。全市公共财政收入首次突破10亿元大关,收入增幅居湛江十县(市、区)第二位。二是加强支出管理,保障各项经济社会事业平稳发展。深入贯彻新预算法,加大专项资金使用力度,盘活消化财政存量资金,统筹资金用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,提高资金审核效率,在确保资金安全的前提下,及时拨付资金给相关单位使用。三是坚持有保有压,优化支出结构。从严从紧控制一般行政性经费和“三公”经费增长,确保“三公”经费只减不增,集中财力保民生、保重点。
“十二五”期间,99贵宾会官网财政收入稳步增长,一般公共预算收入从2011年的56065万元增长到2015年的110682万元,年均递增18.53%,是“十一五”期末的2.37倍。
“十二五”期间,99贵宾会官网财政保障能力明显增强,一般公共预算支出由2011年的227329万元增长到2015年的568868万元,年均递增25.77%,是“十一五”期末的3.10倍。

——着力改善民生,切实增强民生福祉
坚持“小财政办大民生”,着力补齐民生短板,确保各项民生和重点领域的支出需要,让更多的群众享受到改革发展的红利。全年民生支出49.5亿元,占全年财政总支出的87%,有效提升民生保障水平。
1.支持教育优先发展。严格按照政策落实所有本级配套资金,全年拨付免费义务教育经费26346 万元,进一步提高免费义务教育经费补助标准,其中小学每人每年提高到1150元,初中每人每年提高到1950元。拨付学校建设经费2400万元、中小学校舍维修改造长效机制资金603万元,促进城乡教育均衡发展。积极支持“教育创强”工作,全市21个镇(街)已成功创建广东省教育强镇,99贵宾会官网被授予“广东省教育强市”称号。
2.支持社会保障体系建设。继续优化财政支出结构,财政支出重点保障民生,民生保障水平逐步提高。全年拨付社会保障和就业资金88653万元,比上年增支27856万元,增长45.82%。其中:拨付最低生活保障金12210万元,保障底线民生最低生活需求;拨付五保供养金8372万元,五保供养标准提高到604元/月;拨付基础养老金4572万元、优抚对象和军转干部待遇经费4200万元,进一步健全社会保障体系;拨付经费675万元,支持农村劳动力培训,推进农村劳动力转移就业。
3.支持公共卫生体系建设。全力确保城乡居民医疗、乡镇卫生院建设、疾控预防等资金需求,全年医疗卫生支出151808 万元,其中:拨付城乡居民基本医疗保险65090万元,增强城乡居民抵御重大疾病风险的能力,促进医疗卫生事业健康发展;拨付城乡居民养老保险21670万元,保障城乡居民老有所养;拨付农村接生员和赤脚医生困难补助1730万元、边远地区乡镇卫生院和村卫生站医生补助969万元,保障基层卫生体系正常运转,充分发挥“一村一卫生站”作用。
4.支持基层组织建设。加强农村和社区的基层组织建设,确保基层组织的正常运转和工作的有序推进,建立健全离任村干部补助机制,进一步提高村(居)两委干部和计生专干的生活补助,平均每人提高500元。从2015年7月份起,每村(社区)办公经费由每年的2.8万元提高到5万元,全年拨付农村基层组织保障经费7600万元。
5.落实强农惠农政策。积极响应贯彻中央、省、市“三农”政策,大力支持农田整治、城乡水利防灾减灾、农田综合开发、农村饮水安全工程等农业农村基础设施建设,全年拨付农业专项资金68862万元。其中:水利资金11264万元,高标准农田建设资金9957万元,水库移民资金13751万元;同时,加强强农惠农资金管理,及时足额发放各种惠农补贴。全年发放综合直补补贴5770万元、渔船柴油补贴2768万元、农作物良种补贴1528万元、农村道路客运等补贴972万元、种粮补贴647万元;全年拨付农村低收入住房困难户住房改造补助6917万元、农村公益事业“一事一议”以奖代补资金717万元、农机购置补贴490万元等。
6.支持城乡交通基础设施建设。着力解决制约城乡经济社会发展的交通瓶颈问题,加大交通基础设施建设力度,完善城区路网升级改造,路网通达能力不断提升,城市扩容提质有效推进。全年拨付12030万元推进北部湾大道二期工程建设,拨付21706万元对99贵宾会 大道、罗州大道、中山路等城市主干道路实施改造和“白改黑”工程;积极支持乡村道路建设,全年完成村道硬底化建设218公里,城镇道路硬底化建设20.5万平方米,城乡交通基础设施不断完善。
7.支持工业园区发展建设。积极筹集资金推进园区配套基础设施建设,完善园区自身功能,确保重大项目顺利落地推进,壮大税源基础。全年安排1.9亿元资金推进产业转移工业园、金山工业园等园区路网、排污管网等基础设施建设;充分利用省财政安排的2.2亿元佛山顺德(99贵宾会 )产业转移工业园扩能增效专项资金,促进产业转移工业园的配套设施的建设、加快产业集聚发展。
8.支持救灾复产工作开展。认真落实台风“彩虹”救灾复产工作部署,拨付受灾群众生活救助金990万元,“全倒户”重建资金3620万元,积极帮助1076户“全倒户”渡过难关。同时,筹集资金2344万元扶持76家工业企业进行救灾复产。
——推进财政改革,激发体制新活力
一是清理盘活财政存量资金。积极采取措施加大专项资金使用力度,盘活消化财政存量资金,密切跟踪项目资金情况,加强资金的统筹和整合,对多年滞留无法实施的项目资金,报经上级批准整合使用,并建立存量资金通报制度,提高财政资金使用效率。二是加强农村“三资”管理。建立健全农村“三资”管理资金管理平台,制定出台加强村财镇监管工作的指导意见,明确农村财务收支权限和程序,确定相关财务人员的责任和要求。进一步加强支农培训力度,提高基层财务人员的业务能力和工作效率,强化农村“三资”监督管理。三是激励社会创业创新。充分发挥财政的杠杆作用,转变财政支持经济社会发展方式,成立社会创业小额担保基金,有效地激发了社会创业就业。四是调整镇级财政管理体制。制定实施新一轮镇街财政管理体制,明确收支责任和范围,镇街财政管理体制更趋完善。五是积极推进乡镇国库集中支付改革。将国库集中支付向镇一级推进,使财政资金运行全封闭无死角,财政资金使用更安全更透明。
——加强财政监督,推进依法依规理财
一是积极做好会计信息和各项资金检查。深入开展会计信息质量执行情况检查,规范行政事业单位会计信息和财务管理,促进规范理财用财。
二是扎实抓好工程预结算审核工作。深化工程预结算审核改革,积极引入第三方机构参与财政投资项目工程造价咨询,并加强第三方审核管理,规范审核工作。2015年全年送审预算380宗,核减金额9860万元,核减率6.94%;送审结算783宗,核减金额4365万元,核减率5.58%,全年通过审核节约财政性投资项目资金14225万元。
三是加强政府采购管理。完善并推广协议供货电子交易平台和政府采购计划管理系统,将交易过程纳入监管范围,规范操作程序,有效避免违规行为,降低成交价格,提高政府采购的监管效率。2015年,全市政府采购预算金额9504万元,实际采购金额8997万元,共节约财政性采购项目资金507万元。
四是进一步扩大国库集中支付改革范围。全年累计办理国库集中支付资金168257万元,比上年增长3.5陪。其中:直接支付63032万元,授权支付105225万元,确保了财政资金的安全。
——加强财政管理,提升财政管理效能
突出财政的基础和支柱作用,全面规范财政管理,提升财政工作效能。一是强化基础管理。根据各项财政监督检查反映出的问题,规范财政各项工作流程,科学设置工作岗位,明确界定岗位职责,确定工作衔接的节点和流程,不断完善内控机制建设,做到内部分工明确、协调配合、运转流畅,落实相关机制制度,促进基层党风廉政建设,提高工作效能。二是强化队伍建设。认真做好会计从业资格考试网上报名和现场资料审核工作,切实抓好会计人员继续教育培训工作,加强对会计培训机构的指导、监督和检查,扎实抓好农村财会人员的支农政策培训和财政干部队伍培训教育,积极开展中心学习制度和会计业务培训制度,分批组织干部职工参加各种学习培训活动,不断提高财政干部的政策理论水平和业务能力。三是推进财政信息化建设。积极推进财政信息系统建设,办公自动化系统、行政事业资产管理、政府采购监管、会计管理等信息系统实现操作运行,为财政改革发展各项工作提供技术支撑。同时,依托财政信息化建设,全面推进部门预决算公开工作,进一步扩大公开范围,拓宽公开渠道,确保财政资金管理使用公开透明,全力打造科学规范、廉洁高效的阳光财政。
各位代表,2015年面对复杂多变的经济环境和不断加大的下行压力,财政收入呈现平稳增长的态势,完成了既定的收支目标任务。但是,我们也清醒地意识到,财政运行和管理中还存在一些突出的问题,主要是本级财力还十分薄弱,财政收入增长乏力,公共财政收入增幅从2011年的26.10%缩小到2015年的13.19%;收入结构不尽合理,非税占比也从2011年的35.10%增大到2015年的41.73%;专项资金存量与地方财力缺口并存,地方经济社会发展与建设资金不足,财政管理体制还需进一步完善等。我们在今后的工作中要高度重视这些问题,进一步解放思想,开拓创新,采取有效措施,努力加以解决。
二、2016年财政预算草案
2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。综合国内经济形势,99贵宾会官网面临的机遇和挑战并存,尤其是财政收入稳增长的难度越来越大,而随着经济社会的发展,财政资金需求量不断增加,财力结构性差、收支矛盾突出的问题将持续存在。
有利因素:中央继续实施积极稳健的财政政策,继续全面深化改革,实施简政放权,届时将释放更多的改革红利;省委、省政府支持粤东西北地区振兴发展,加大对欠发达地区扶持力度,99贵宾会官网经济形势有望保持平稳发展;市委、市政府紧紧扭住“三大抓手”不放松,全力打好工业园区扩能增效、城市扩容提质、交通基础设施建设“三大会战”;继续加大招商引资力度,坚定不移发展工业,加快项目建设步伐,税源逐步拓宽;同时,随着高速铁路、高速公路的入境建设,将有效促进税收。
不利因素:从国家层面上看,经济发展进入新常态,劳动力供给下降、成本上升,诸多矛盾叠加、风险隐患增多,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,供给侧结构性改革化解产能过剩、补齐发展短板、转变发展方式压力较大。国家进一步扩大“营改增”范围,税费减免政策进一步实施,加之支柱税源偏少,传统产业税收逐渐萎缩,而新兴产业还没有对税收形成有效支撑,财政收入稳增长难度不断加大。
综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素,预计2016年全市财政收支紧张的矛盾仍然突出,必须审时度势,统筹兼顾安排2016年预算。
(一)财政预算编制和财政工作总体要求
根据省、湛江市对编制2016年预算的要求,2016年的预算编制坚持量入为出、突出重点、统筹兼顾的原则,集中财力确保市委、市政府重大决策的落实,确保各项重点支出和民生资金的落实。
2016年财政预算编制和工作的指导思想:认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、省委十一届六次全会、湛江市第十三届人大六次会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,主动适应、把握和引领经济发展新常态,坚持以稳中求进为工作总基调,深入实施“规划引领,工业强市,城乡宜居,绿色崛起”的发展战略,不断深化公共财政改革,完善部门预算编制制度;从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费、差旅费支出,规范债务管理,建立厉行节约的长效机制;依法强化收入征管,确保财政收入平稳增长;继续调整和优化财政支出结构,盘活存量,用好增量,切实保障市委、市政府各项中心工作和各项民生政策的落实,努力把99贵宾会官网建设成为环北部湾县域中心城市。
(二)2016年全市一般预算安排情况
依据2016年预算编制的指导思想和99贵宾会官网国民经济发展情况和政策调整因素,并结合全省(增长9%)、湛江市(增长8%)的安排情况,2016年99贵宾会官网公共财政收入安排增长12%,即年度收入预算为123963万元,比2015年可比口径公共财政收入110682万元增收13281万元。
根据公共财政收入安排、上级财力性补助收入及公共财政支出情况,2016年全市财政总收入拟安排529416万元,其中:公共财政收入拟安排123963万元;上级财力性转移支付补助收入162531万元;省提前下达的专项转移支付补助收入185747万元;上年结余34175万元;调入资金23000万元;减除上解省12511万元,预留年终结余115万元。
根据2016年全市可支配财力情况,全市预算支出拟安排516790万元,比上年预算增加138391万元,增长36.57%。
1.主要收入项目安排情况
税收收入安排73323万元,其中:增值税16884万元,营业税改征增值税1848万元,营业税18588万元,企业所得税5170万元,个人所得税1059万元,城市维护建设税6424万元,房产税1508万元,城镇土地使用税3149万元,土地增值税4554万元,耕地占用税3513万元,契税7793万元;
非税收入安排50640万元,其中:专项收入8430万元,行政性收费收入30345万元,罚没收入5292万元,其他收入6573万元。
2.主要支出项目安排情况
一般公共服务35895万元,公共安全15456万元,教育108722万元,科学技术303万元,文化体育与传媒2210万元,社会保障和就业124969万元,医疗卫生81983万元,节能环保3328万元,城乡社区事务8930万元,农林水事务89868万元,交通运输2183万元,国土资源气象等事务2247万元,保障性住房支出100万元,其它支出35845万元,转移性支出122万元。
3.主要民生支出安排情况
积极优化支出结构,落实各项民生配套资金,对五保供养、医疗保险、义务教育、孤儿残疾人优抚等,按政策足额配套,推动城乡均衡发展,提升人民群众幸福感。
(1)教育经费安排108722万元。其中:城乡免费义务教育公用经费补助5505万元,教育建设支出7180万元,普通高中困难学生国家助学金764万元,中职学生免学费补助209万元。
(2)社会保障和就业安排124969万元。其中:城乡居民最低生活保障14578万元,城乡居民养老保险24440万元,五保供养等社会救济14117万元,城乡居民低保医疗救助金6707万元,优抚对象抚恤金5046万元,残疾人事业经费2495万元。
(3)农林水支出安排89868万元。其中:水利建设及水库移民支出18675万元,农村“一事一议”建设资金2102万元,水稻种植保险407万元,农业土地确权经费1200万元,农业综合开发资金本级配套140万元,农村集体“三资”项目建设资金139万元。
(4)医疗卫生经费安排81983万元。其中:城乡居民医疗保险57839万元,职工医疗保险5157万元,基本公共卫生5508万元。
(5)公共安全经费安排15456万元。其中:武装警察支出482万元,飞虎队经费1728万元,综治维稳经费199万元,村(社区)平安建设奖励216万元,治安维稳经费7118万元,帮教、调解、法律援助、公检法业务等4975万元。
4.2016年政府性基金预算草案
2016年市本级政府性基金收入预算57300万元,比上年本级收入完成数43317万元(不包括上级补助)增加13983万元,增长32.28%。其中:国有土地使用权出让收入53000万元,其他政府性基金收入4300万元。
2016年市本级政府性基金支出预算57300万元,其中城乡社区事务支出30000万元,其他基金支出4300万元,调出23000万元平衡一般公共预算,实现收支平衡。
5.市本级行政及参公单位“三公”经费预算情况
2016年,市本级行政及参公单位“三公”经费预算1130万元,比2015年预算减少43万元,下降3.67%。其中:因公出国(境)经费不安排;公务用车购置及运行维护费支出975万元,公务接待费支出155万元。
三、继往开来,奋勇拼搏,确保圆满完成全年预算任务
2016年,99贵宾会官网财政工作将围绕本次人代会提出的目标和任务,认真落实人代会的有关决议,开拓创新,真抓实干,确保顺利完成全年财政预算收支任务。重点做好以下六方面工作:
(一)着力抓好税源涵养培植,确保财税收入稳增长。在加强对重点税源、重点企业、重点税种的监控的同时,着力抓好征管薄弱环节的纳税评估与分析,提高财税部门的征管水平。认真落实国家结构性减税政策,严格清理税收优惠政策。加大税收稽查力度,继续抓好土地、矿产等国有资源有偿使用权招标拍卖。加强非税收入管理,不断挖掘非税收入增收潜力。加大力度支持产业园建设,加快完善园区基础设施和配套功能,提升产业园区发展规模和集聚效应,培育一批有实力、有潜力的企业做大做强,增强园区经济活力。
(二)着力深化财税体制改革,促进发展动力顺利转换。积极贯彻落实中央财税体制改革精神,支持政府治理体系与能力现代化;建立财税合作工作机制,积极推进“营改增”,提高财税工作的协调性,形成高效、协调的财税收入征管体制;加大一般公共预算、政府性基金预算的预算统筹力度,努力推进预算在线监督系统建设,扩大预算监督范围,提高预算管理绩效,促进依法理财,实现人大对预算的有效监督,逐步健立全面规范、公开透明的预算监督制度;建立完善资金项目申报、立项、使用的管理机制,对申报的项目进行可行性论证和严格审核,建立项目库管理办法,合理安排资金。积极盘活存量资金,落实上级减税降费政策,坚决遏制各种乱收费,给企业和市场主体留有更多可用资金;加大财政资金统筹力度,调整优化支出结构,压缩“三公”经费等一般性支出,按可持续、保基本原则安排好民生支出,把资金用在“刀刃”上。
(三)着力做好补齐短板工作,提高发展协调性和平衡性。科学化、精细化地编制财政预算,严格按照财政部门制定的经费开支标准细化安排依据和测算过程,提高预算的精准率;正确处理好发展经济与保障民生的关系,加大社会弱势群体的保障力度,加强城乡低保、五保核查,确保民生保障资金真正落到实处,增强民生保障的可持续性;深入推进财政扶贫机制创新,针对不同原因、不同类型的贫困,采取不同的支持方式,通过支持易地安置、改善办学条件、加强就业能力培训和就业对接服务、社会保障实施政策性兜底等,支持解决农村贫困人口脱贫;切实加强财政扶贫资金监管,增强资金使用透明度;牢固树立绿色发展理念,完善财税支持政策,进一步整合环境保护治理方面的专项资金,提高环境综合治理水平。
(四)着力增强风险防控意识,保持财政平稳健康运行。主动研究经济新常态,探索财政收入与支出的稳定增长机制,确保财政健康平稳运行;继续加强地方政府债务管理,完善政府债务管理机制,通过置换债券等方式妥善处理存量债务。创新公共服务方式,通过政府购买服务、政府和社会资本合作、“政银保”等方式广泛吸引社会资本参与基本公共服务建设,减轻财政运行压力;进一步建立和完善基层财政监管机制和村财镇监管机制,推动农村“三资”管理规范化,充分发挥基层财政就近和就地监管作用。
(五)着力创新财政投融资机制,发挥财政资金放大效应。按照“政府引导、社会参与,产业导向、市场运作,专业管理、科学决策,循环滚动、提高绩效”原则,创新和规范财政投融资管理,以设立创业投资引导基金、工业发展扶持基金、股权投资等方式撬动社会投资,资金由无偿变为有偿、拨款变为投资、资金变为基金,实现财政资金循环放大、撬动社会资本的“加法”功能。建立政银企合作机制,以贷款贴息、贷款风险补偿等形式,引导金融机构“放大倍数”,缓解企业资金困难,支持实体经济的发展,实现财政资金撬动金融资本的“乘法”功能。
(六)着力加强财政监督管理,提高财政监督工作效率。健全财政监督管理工作机制,通过建立日常监督数据库, 逐步实现财政性资金运行全程动态监督;积极主动地向其他业务职能机构通报财政监督工作开展情况,并将监督检查中发现的财政管理中的问题及时通报相关职能部门,促进财政监督与日常财政管理的有机结合;加强与审计、监察、检察等部门的沟通与协调,通过建立联席会议制度,及时交换意见,以形成监管合力;通过建立资料共享制,实行信息共享,避免重复审计和重复监督检查;通过建立案件移送制,加大对违法违纪责任人的处理力度,维护财政监督的权威。
各位代表!2016年是“十三五”的开局之年。99贵宾会官网财政工作将在市委的坚强领导下,紧紧围绕“规划引领、工业强市、城乡宜居、绿色崛起”的发展战略,切实转变观念,增强机遇意识、忧患意识和责任意识,进一步深化改革,奋发进取、开拓创新,努力完成全年预算目标和任务,为99贵宾会官网加快全面建成小康社会作出新的积极贡献!
附件
1、2016年99贵宾会官网 本级社会保险基金预算收入表.xlsx
2、2016年99贵宾会官网 本级社会保险基金预算支出表.xlsx
3、2016年99贵宾会官网 本级一般公共预算“三公”经费表.xlsx
4、2016年99贵宾会官网 本级一般公共预算基本支出表(按经济分类).xlsx
5、2016年99贵宾会官网 本级一般公共预算支出表(按功能科目).xlsx
6、2016年99贵宾会官网 本级一般公共预算支出的说明.docx
7、2016年99贵宾会官网 本级政府性基金预算收入表.xlsx
8、2016年99贵宾会官网 本级政府性基金预算支出表.xlsx
9、2016年99贵宾会官网 本级政府性基金转移支付预算表.xlsx
10、2016年99贵宾会官网 地方政府债务情况说明.docx
11、2016年99贵宾会官网 国有资本经营收入预算表.xlsx
12、2016年99贵宾会官网 国有资本经营预算支出表.xlsx
13、2016年99贵宾会官网 级一般公共预算支出表(按功能分类).xlsx
14、2016年99贵宾会官网 一般公共预算上级转移性收入表.xlsx
15、2016年99贵宾会官网 一般公共预算上级转移性收入情况说明.docx
16、2016年99贵宾会官网 一般公共预算收入表.xlsx
17、2016年99贵宾会官网 一般公共预算收入表1.xlsx
18、2016年99贵宾会官网 一般公共预算支出表.xlsx
19、2016年99贵宾会官网 预算绩效工作推进情况说明.docx
20、2016年99贵宾会-99贵宾会官网 一般债务余额及限额情况表.xlsx
21、2016年99贵宾会-99贵宾会官网 专项债务余额及限额情况表.xlsx
22、关于2016年99贵宾会官网 本级一般公共预算“三公”经费的说明.docx
23、99贵宾会官网 第十五届人民代表大会第六次会议关于99贵宾会官网 2015年预算执行情况与2016年预算的决议.jpg